Dados do Empenho:

Número:02010724

Valor Total do Empenho:R$ 599.243,10

Valor Total Liquidado:R$ 599.243,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1591.01/2023DCP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.328.059,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.328.059,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159123122901

Valor Total do Contrato:R$ 7.328.059,96

Valor Empenhado:R$ 7.328.059,96

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02010724.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 299.621,55

Valor Líquido: R$ 299.621,55

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 15/01/2025


Histórico:

VALOR REFERENTE À 11º PARCELA DO TERMO 1591.23.12.29.01. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5173SUBVENÇÃO SOCIAL - SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (SERVIÇO)R$ 299.621,551,00R$ 299.621,55
Total BrutoR$ 299.621,55
Total LiquidoR$ 299.621,55
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402006504/02/2025R$ 299.621,55