Dados do Empenho:

Número:02010563

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.722,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.278,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010563.002

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.884,00

Valor Líquido: R$ 3.884,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 3.884,001,00R$ 3.884,00
Total BrutoR$ 3.884,00
Total LiquidoR$ 3.884,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001011130/01/2025R$ 3.884,00