Dados do Empenho:

Número:01110038

Valor Total do Empenho:R$ 93.243,96

Valor Total Liquidado:R$ 30.966,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.935,78

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 01110038.002

Liquidada em: 05/02/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757611

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 26.930,01

Valor Líquido: R$ 26.930,01

Valor Pago da RP R$ 26.930,01

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.942,001,00R$ 3.942,00
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 22.988,011,00R$ 22.988,01
Total BrutoR$ 26.930,01
Total LiquidoR$ 26.930,01
NÚMERO DA NOTA: 757611

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 115Y711598977465199U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202006512/02/2025R$ 26.930,01