Dados do Empenho:

Número:19070013

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.514,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,95

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05

Valor Empenhado:R$ 118.189,46

Saldo a empenhar:R$ 301.631,59

Liquidação: 19070013.006

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757590

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.136,50

Valor Líquido: R$ 1.136,50

Valor Pago da RP R$ 1.136,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 757590, REFERENTE A 12/2024, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,4484160,00R$ 1.031,75
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 5,237520,00R$ 104,75
Total BrutoR$ 1.136,50
Total LiquidoR$ 1.136,50
NÚMERO DA NOTA: 757590

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 213Y244740941000999S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602007006/02/2025R$ 1.136,50