Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.964.517,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 27.964.517,44

Valor Empenhado:R$ 27.469.919,88

Saldo a empenhar:R$ 494.597,56

Liquidação: 02010743.003

Liquidada em: 06/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23151

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 396.958,34

Valor Líquido: R$ 379.492,17

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 1º quinzena de Janeiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,5660.511,94207R$ 396.958,34
Total BrutoR$ 396.958,34
Total LiquidoR$ 396.958,34
NÚMERO DA NOTA: 23151

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 396.958,342,00%R$ 7.939,17
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 396.958,342,40%R$ 9.527,00
Total das Retenções: R$ 17.466,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103007311/03/2025R$ 396.958,34