Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.256.635,76

Saldo a empenhar:R$ 18.757.462,94

Liquidação: 02010541.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2543

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 938.881,35

Valor Líquido: R$ 795.232,51

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,20174.807,45R$ 34.961,49
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,58230.561,00R$ 133.725,38
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 141,824,46R$ 632,52
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 291,681.039,88R$ 303.312,20
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 2,01187.427,30R$ 376.728,87
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,66277,60R$ 738,42
#16897ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,5419.707,00R$ 10.641,78
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 115,98517,60R$ 60.031,25
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 23,58768,00R$ 18.109,44
Total BrutoR$ 938.881,35
Total LiquidoR$ 938.881,35
NÚMERO DA NOTA: 2543

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 978542906

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 938.881,355,00%R$ 46.944,07
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 469.440,6811,00%R$ 51.638,47
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 938.881,354,80%R$ 45.066,30
Total das Retenções: R$ 143.648,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502011805/02/2025R$ 938.881,35