Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35

Dados da Liquidação:

Número:02010541.001

Valor Total da Liquidação:R$ 938.881,35

Valor Total Liquidado:R$ 795.232,51

Pagamento 05020118

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 938.881,35

Valor do INSS: R$ 51.638,47

Valor do ISS: R$ 46.944,07

Valor do IRRF: R$ 45.066,30

Valor Líquido Pago: R$ 795.232,51


Histórico:

janeiro/2025