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- Pagamento Nº 05020118
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35
Número:02010541.001
Valor Total da Liquidação:R$ 938.881,35
Valor Total Liquidado:R$ 795.232,51
Pagamento 05020118
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 938.881,35
Valor do INSS: R$ 51.638,47
Valor do ISS: R$ 46.944,07
Valor do IRRF: R$ 45.066,30
Valor Líquido Pago: R$ 795.232,51
Histórico:
janeiro/2025