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- Liquidação Nº 02010711.001
Número:02010711
Valor Total do Empenho:R$ 158.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.730,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.460,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121513
Valor Total do Contrato:R$ 1.207.380,00
Valor Empenhado:R$ 371.280,00
Saldo a empenhar:R$ 836.100,00
Liquidação: 02010711.001
Liquidada em: 04/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 113
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 22.730,00
Valor Líquido: R$ 22.730,00
Data de Solicitação 31/01/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 113 - MMF GESTÃO E SERVIÇOS - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#32179 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 4,00 | R$ 8.000,00 | |
#18366 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 2.300,00 | 5,00 | R$ 11.500,00 | |
#18367 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.230,00 | 1,00 | R$ 3.230,00 | |
Total Bruto | R$ 22.730,00 | ||||
Total Liquido | R$ 22.730,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 456063580