Dados do Empenho:

Número:02010711

Valor Total do Empenho:R$ 158.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.730,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.460,00

Dados da Liquidação:

Número:02010711.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.730,00

Pagamento 05020073

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Valor Total: R$ 22.730,00

Valor Líquido Pago: R$ 22.730,00


Histórico: