Dados do Empenho:

Número:02010337

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010337.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.500,00

Valor Líquido: R$ 9.500,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Fopag.Exoneração.comp.janeiro/25-CGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 9.500,001,00R$ 9.500,00
Total BrutoR$ 9.500,00
Total LiquidoR$ 9.500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 9.500,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502025605/02/2025R$ 9.500,00