Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.857,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010263.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.857,49

Valor Líquido: R$ 5.857,49

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Jan/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.857,491,00R$ 5.857,49
Total BrutoR$ 5.857,49
Total LiquidoR$ 5.857,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.857,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602021106/02/2025R$ 5.857,49