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- Pagamento Nº 06020211
Número:02010263
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.857,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010263.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.857,49
Valor Total Liquidado:R$ 5.857,49
Pagamento 06020211
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.857,49
Valor Líquido Pago: R$ 5.857,49
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Fev/2025.