Dados do Empenho:

Número:03020010

Valor Total do Empenho:R$ 242.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 169.251,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020010.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 124.006,15

Valor Líquido: R$ 123.115,32

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV24 - EXONERACAO - ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 124.006,151,00R$ 124.006,15
Total BrutoR$ 124.006,15
Total LiquidoR$ 124.006,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 890,83
Total das Retenções: R$ 890,83
Total Pago: R$ 124.006,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602022506/02/2025R$ 124.006,15