Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.854,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.145,38

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010307.002

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.155,15

Valor Líquido: R$ 10.066,82

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

FOPAG REF EXONERACAO ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.155,151,00R$ 10.155,15
Total BrutoR$ 10.155,15
Total LiquidoR$ 10.155,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 88,33
Total das Retenções: R$ 88,33
Total Pago: R$ 10.155,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202017212/02/2025R$ 10.155,15