Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010307

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.854,62

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.145,38


Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010307.00414/04/2025R$ 4.723,40
R$ 4.723,40
02010307.00312/03/2025R$ 8.651,93
R$ 0,00
02010307.00204/02/2025R$ 10.155,15
R$ 0,00
02010307.00103/02/2025R$ 3.324,14
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020229FMSAC02010307FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.324,14
12/02/202512020172FMSAC02010307FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 10.155,15
21/03/202521030053FMSAC02010307FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.651,93
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.