Dados do Empenho:

Número:02010589

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Dados da Licitação:

Número:14922022092001

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 378.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222111401

Valor Total do Contrato:R$ 378.000,00

Valor Empenhado:R$ 325.500,00

Saldo a empenhar:R$ 52.500,00

Liquidação: 02010589.002

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6544

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.500,00

Valor Líquido: R$ 9.996,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

liquidação da NF 6544 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24049MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS)R$ 10.500,001,00R$ 10.500,00
Total BrutoR$ 10.500,00
Total LiquidoR$ 10.500,00
NÚMERO DA NOTA: 6544

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: QDPV79314

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.500,004,80%R$ 504,00
Total das Retenções: R$ 504,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703006627/03/2025R$ 10.500,00