Dados da Licitação:

Número:14922022092001

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 378.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222111401

Valor Total do Contrato:R$ 378.000,00

Valor Empenhado:R$ 325.500,00

Saldo a empenhar:R$ 52.500,00

Empenho:02010589

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 29/11/2024 a 29/11/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 42.000,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

valor que se empenha para a prestação de serviços de manutenção preventiva bimestral e corretiva ilimidada com substituição total de peças do equipamento MAMOGRAFO digimamo TM série nº 01358301001 , oriundo do contrato nº 1492.22.11.14.01 decorrente do Processo de Inexigibilidade nº1492.2022.0920.01, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho,


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24049 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS)R$ 10.500,008,00R$ 84.000,000,004,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010589.00303/04/20256609R$ 10.500,00
R$ 0,00
02010589.00217/03/20256544R$ 10.500,00
R$ 0,00
02010589.00117/03/20256487R$ 10.500,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/03/202524030042FMS - HMM02010589SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)6487R$ 10.500,00
27/03/202527030066FMS - HMM02010589SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)6544R$ 10.500,00
04/04/202504040202FMS - HMM02010589SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)6609R$ 10.500,00
Lista de Anulações
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