Dados do Empenho:

Número:31010002

Valor Total do Empenho:R$ 34.155,60

Valor Total Liquidado:R$ 34.155,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 31010002.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 34.155,60

Valor Líquido: R$ 24.762,81

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 34.155,601,00R$ 34.155,60
Total BrutoR$ 34.155,60
Total LiquidoR$ 34.155,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 9.392,79
Total das Retenções: R$ 9.392,79
Total Pago: R$ 34.155,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502024305/02/2025R$ 34.155,60