Dados do Empenho:

Número:02010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.733.128,66

Saldo a empenhar:R$ 19.055.295,84

Liquidação: 02010433.002

Liquidada em: 07/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5907

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 848.014,17

Valor Líquido: R$ 736.924,31

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 05/02/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de janeiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.202,167,59R$ 9.124,39
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 8.972,302,54R$ 22.789,64
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 148,845.483,07R$ 816.100,14
Total BrutoR$ 848.014,17
Total LiquidoR$ 848.014,17
NÚMERO DA NOTA: 5907

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixoExtraorçamentárioR$ 848.014,175,00%R$ 42.400,71
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 254.404,2511,00%R$ 27.984,47
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 848.014,174,80%R$ 40.704,68
Total das Retenções: R$ 111.089,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702004907/02/2025R$ 848.014,17