Dados do Empenho:

Número:02010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Dados da Liquidação:

Número:02010433.002

Valor Total da Liquidação:R$ 848.014,17

Valor Total Liquidado:R$ 736.924,31

Pagamento 07020049

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 848.014,17

Valor do INSS: R$ 27.984,47

Valor do ISS: R$ 42.400,71

Valor do IRRF: R$ 40.704,68

Valor Líquido Pago: R$ 736.924,31


Histórico: