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- Pagamento Nº 07020049
Número:02010433
Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34
Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02
Número:02010433.002
Valor Total da Liquidação:R$ 848.014,17
Valor Total Liquidado:R$ 736.924,31
Pagamento 07020049
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)
Valor Total: R$ 848.014,17
Valor do INSS: R$ 27.984,47
Valor do ISS: R$ 42.400,71
Valor do IRRF: R$ 40.704,68
Valor Líquido Pago: R$ 736.924,31
Histórico: