Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.004

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11,68

Valor Líquido: R$ 8,47

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AC - Ativo Complementar

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comp.janeiro/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11,681,00R$ 11,68
Total BrutoR$ 11,68
Total LiquidoR$ 11,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 3,21
Total das Retenções: R$ 3,21
Total Pago: R$ 11,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702016407/02/2025R$ 11,68