- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07020164
Número:02010708
Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08
Pagamento 07020164
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11,68
Valor Líquido Pago: R$ 8,47
Histórico: