Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.597.106,33

Saldo a empenhar:R$ 7.458.579,00

Liquidação: 02010613.001

Liquidada em: 10/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16426

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 293.552,73

Valor Líquido: R$ 253.482,78

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 06/02/2025


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do parque de iluminação pública, do Município de Maracanaú, de interesse daSecretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 01/01/2025 a 31/01/2025 .
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 293.552,731,00R$ 293.552,73
Total BrutoR$ 293.552,73
Total LiquidoR$ 293.552,73
NÚMERO DA NOTA: 16426

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 133504478

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 293.552,735,00%R$ 14.677,64
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 102.743,4611,00%R$ 11.301,78
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 293.552,734,80%R$ 14.090,53
Total das Retenções: R$ 40.069,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402008114/02/2025R$ 293.552,73