Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15

Dados da Liquidação:

Número:02010613.001

Valor Total da Liquidação:R$ 293.552,73

Valor Total Liquidado:R$ 253.482,78

Pagamento 14020081

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 293.552,73

Valor do INSS: R$ 11.301,78

Valor do ISS: R$ 14.677,64

Valor do IRRF: R$ 14.090,53

Valor Líquido Pago: R$ 253.482,78


Histórico:

período 01/01/2025 a 31/01/2025 .