Dados do Empenho:

Número:02010710

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.659,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.340,71

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Liquidação: 02010710.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 76888

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.984,87

Valor Líquido: R$ 6.984,87

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 06/02/2025


Histórico:

LIQQUIDAÇÃO PASSAGENS AÉREAS DO SR. RODRIGO PESSOA MOTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO GOVERNO , MATRÍCULA 56112 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A BRASÍLIA -DF COM IDA DIA 04/02/2025 E RETORNO DIA 06/02/2025, NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. ALÉM DAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 6.984,871,00R$ 6.984,87
Total BrutoR$ 6.984,87
Total LiquidoR$ 6.984,87
NÚMERO DA NOTA: 76888

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 22FBG00X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104003101/04/2025R$ 6.984,87