Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Empenho:02010710

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:2 - 31/12/2024 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.659,29

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.340,71

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 600.000,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0201.23.01.02.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOMBADO SOB O Nº 0201.22.1226.01. PARA O PERÍODO DOS PRÓXIMOS MESES DO EXERCÍCIO EM CURSO.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24277 TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010710.00714/04/202578649R$ 14.755,15
R$ 14.755,15
02010710.00601/04/202577849R$ 1.729,65
R$ 1.729,65
02010710.00501/04/202577850R$ 5.562,12
R$ 5.562,12
02010710.00328/03/202577176R$ 26.572,64
R$ 26.572,64
02010710.00421/03/202577502R$ 9.143,64
R$ 0,00
02010710.00228/02/202576888R$ 6.984,87
R$ 0,00
02010710.00117/02/202576446R$ 7.664,83
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020015GABINET02010710WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)76446R$ 7.664,83
01/04/202501040031GABINET02010710WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)76888R$ 6.984,87
11/04/202511040062GABINET02010710WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)77502R$ 9.143,64
Lista de Anulações
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