Dados do Empenho:

Número:22070008

Valor Total do Empenho:R$ 21.121,56

Valor Total Liquidado:R$ 20.149,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 972,28

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022070401

Valor Total do Contrato:R$ 152.619,03

Valor Empenhado:R$ 104.568,74

Saldo a empenhar:R$ 48.050,29

Liquidação: 22070008.008

Liquidada em: 10/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741924

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.640,29

Valor Líquido: R$ 2.640,29

Valor Pago da RP R$ 2.640,29

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 10/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 2.640,291,00R$ 2.640,29
Total BrutoR$ 2.640,29
Total LiquidoR$ 2.640,29
NÚMERO DA NOTA: 741924

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 832Q661486159406999R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001006510/01/2025R$ 2.640,29