Dados do Empenho:

Número:03060247

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68

Valor Empenhado:R$ 901.537,13

Saldo a empenhar:R$ 418.603,55

Liquidação: 03060247.017

Liquidada em: 13/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.699,10

Valor Líquido: R$ 1.678,71

Valor Pago da RP R$ 1.699,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 13/01/2025


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE R.P CONFORME FATURA Nº 88881548027, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [LÍQUIDO R$ 1.678,71+ IR R$ 20,39]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 1.699,101,00R$ 1.699,10
Total BrutoR$ 1.699,10
Total LiquidoR$ 1.699,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 20,39
Total das Retenções: R$ 20,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301004113/01/2025R$ 1.699,10