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- Liquidação Nº 03060247.017
Número:03060247
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68
Valor Empenhado:R$ 901.537,13
Saldo a empenhar:R$ 418.603,55
Liquidação: 03060247.017
Liquidada em: 13/01/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.699,10
Valor Líquido: R$ 1.678,71
Valor Pago da RP R$ 1.699,10
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 13/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE R.P CONFORME FATURA Nº 88881548027, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [LÍQUIDO R$ 1.678,71+ IR R$ 20,39]Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 1.699,10 | 1,00 | R$ 1.699,10 | |
Total Bruto | R$ 1.699,10 | ||||
Total Liquido | R$ 1.699,10 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
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IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 20,39 |