Dados do Empenho:

Número:02010788

Valor Total do Empenho:R$ 3.125,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.123,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,39

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122040101

Valor Total do Contrato:R$ 69.485,10

Valor Empenhado:R$ 43.495,81

Saldo a empenhar:R$ 25.989,29

Liquidação: 02010788.001

Liquidada em: 21/02/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6001

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.123,62

Valor Líquido: R$ 3.086,14

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 11/02/2025


Histórico:

liquidação referente às despesas com a contratação de empresas especializadas visando o fornecimento e instalação de peças e acessórios automotivos, originais e/ou similares, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura, conforme Contrato nº1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.006/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 1.041,672,99867R$ 3.123,62
Total BrutoR$ 3.123,62
Total LiquidoR$ 3.123,62
NÚMERO DA NOTA: 6001

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/01/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2501.11.487.554/0001-81.55.001.000006001.1.93240008.3

Número do Protocolo: 223250010444428

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.123,621,20%R$ 37,48
Total das Retenções: R$ 37,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203002012/03/2025R$ 3.123,62