Dados do Empenho:

Número:02010788

Valor Total do Empenho:R$ 3.125,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.123,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,39

Dados da Liquidação:

Número:02010788.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.123,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.086,14

Pagamento 12030020

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.123,62

Valor do IRRF: R$ 37,48

Valor Líquido Pago: R$ 3.086,14


Histórico:

JANEIRO/25