Dados do Empenho:

Número:02010457

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.392,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.607,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010457.001

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300361623772

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.756,18

Valor Líquido: R$ 1.735,11

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.756,181,00R$ 1.756,18
Total BrutoR$ 1.756,18
Total LiquidoR$ 1.756,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002029220/02/2025R$ 1.756,18