- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020292
Número:02010457
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.986,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.013,36
Número:02010457.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.756,18
Valor Total Liquidado:R$ 1.735,11
Pagamento 20020292
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.756,18
Valor Líquido Pago: R$ 1.735,11
Histórico: