- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010260.001
Número:02010260
Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.438,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.561,80
Liquidação: 02010260.001
Liquidada em: 31/01/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 17.607,96
Valor Líquido: R$ 17.607,96
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 31/01/2025
Histórico:
REF. JANEIRO/2025 - SECOMLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 17.607,96 | 1,00 | R$ 17.607,96 | |
Total Bruto | R$ 17.607,96 | ||||
Total Liquido | R$ 17.607,96 |