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- Pagamento Nº 20020092
Número:02010260
Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.438,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.561,80
Número:02010260.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.607,96
Valor Total Liquidado:R$ 17.607,96
Pagamento 20020092
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 17.607,96
Valor Líquido Pago: R$ 17.607,96
Histórico: