Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 71.423,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.219,58

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 02010672.001

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768050

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.939,59

Valor Líquido: R$ 19.939,59

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 12/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 768050, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 15.447,3971,00R$ 15.447,39
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 4.492,1951,00R$ 4.492,20
Total BrutoR$ 19.939,59
Total LiquidoR$ 19.939,59
NÚMERO DA NOTA: 768050

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 848W304563255712199X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703001207/03/2025R$ 19.939,59