- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010874.009
Número:02010874
Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15
Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.744.025,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Liquidação: 02010874.009
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4488
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.027,79
Valor Líquido: R$ 3.633,07
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 11/02/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F61Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 31,80 | R$ 4.027,79 | |
Total Bruto | R$ 4.027,79 | ||||
Total Liquido | R$ 4.027,79 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.027,79 | 5,00% | R$ 201,39 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.027,79 | 4,80% | R$ 193,33 |