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- Pagamento Nº 03040033
Número:02010874
Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15
Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65
Número:02010874.009
Valor Total da Liquidação:R$ 4.027,79
Valor Total Liquidado:R$ 3.633,07
Pagamento 03040033
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 4.027,79
Valor do ISS: R$ 201,39
Valor do IRRF: R$ 193,33
Valor Líquido Pago: R$ 3.633,07
Histórico:
JANEIRO/25