Dados do Empenho:

Número:17010007

Valor Total do Empenho:R$ 125.442,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.767,00

Dados da Licitação:

Número:1490.01/2024IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.484.100,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.968.200,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024013001

Valor Total do Contrato:R$ 2.968.200,00

Valor Empenhado:R$ 2.766.221,82

Saldo a empenhar:R$ 201.978,18

Liquidação: 17010007.001

Liquidada em: 18/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 26

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 123.675,00

Valor Líquido: R$ 119.964,75

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 14/02/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com o credenciamento de empresa especializada no atendimento e acompanhamento de pacientes crianças e adolescentes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor em complementação a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade nº 1490.01/2024IL, sob contrato nº1490.24.01.30.01. Complementar ao Empenho Original Nº 02010688
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31751CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ( EXCETO MÉDICO) (SERVIÇO)R$ 6,301.400,00R$ 8.820,00
#14904ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO)R$ 17,676.500,00R$ 114.855,00
Total BrutoR$ 123.675,00
Total LiquidoR$ 123.675,00
NÚMERO DA NOTA: 26

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.ExtraorçamentárioR$ 123.675,003,00%R$ 3.710,25
Total das Retenções: R$ 3.710,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003007410/03/2025R$ 123.675,00