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- Pagamento Nº 10030074
Número:17010007
Valor Total do Empenho:R$ 125.442,00
Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.767,00
Número:17010007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.675,00
Valor Total Liquidado:R$ 119.964,75
Pagamento 10030074
Pago em: 10/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)
Valor Total: R$ 123.675,00
Valor do ISS: R$ 3.710,25
Valor Líquido Pago: R$ 119.964,75
Histórico:
Janeiro/25