Dados do Empenho:

Número:02010259

Valor Total do Empenho:R$ 21.576,52

Valor Total Liquidado:R$ 8.411,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.165,18

Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03

Saldo a Contratar:R$ 0,01

Dados do Contrato:

Número:151024050601

Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71

Valor Empenhado:R$ 44.898,36

Saldo a empenhar:R$ 16.787,35

Liquidação: 02010259.001

Liquidada em: 10/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 697093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.205,15

Valor Líquido: R$ 4.003,30

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 18/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 697093, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. [LÍQUIDO R$ 4.003,30 +IR R$ 201,85].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23876ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,00
#23877FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,98
#27094TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,064,01R$ 0,24
#23873ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,001,00R$ 2.498,00
#23874ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95101,00R$ 600,95
#27088TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,02121,17R$ 2,42
#27089TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0626,00R$ 1,56
Total BrutoR$ 4.205,15
Total LiquidoR$ 4.205,15
NÚMERO DA NOTA: 697093

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: DD11262D31EAFBB230F2E448048D232F

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.205,154,80%R$ 201,85
Total das Retenções: R$ 201,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203005212/03/2025R$ 4.205,15