Dados do Empenho:

Número:02010616

Valor Total do Empenho:R$ 2.975.650,94

Valor Total Liquidado:R$ 815.840,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.159.810,74

Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 28.268.492,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070901

Valor Total do Contrato:R$ 10.375.067,64

Valor Empenhado:R$ 6.805.265,74

Saldo a empenhar:R$ 3.569.801,90

Liquidação: 02010616.003

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1001

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 246.014,09

Valor Líquido: R$ 233.713,39

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 18/02/2025


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para limpeza pública.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11603CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.450,13140,50R$ 203.743,27
#11604CAMINHÃO – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. (DIÁRIA)R$ 1.545,8023,00R$ 35.553,40
#24518CAMINHÃO TRUCADO DE 3 EIXOS COM PRANCHA (DIÁRIA)R$ 2.239,143,00R$ 6.717,42
Total BrutoR$ 246.014,09
Total LiquidoR$ 246.014,09
NÚMERO DA NOTA: 1001

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 246.014,095,00%R$ 12.300,70
Total das Retenções: R$ 12.300,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804004708/04/2025R$ 246.014,09