- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040047
Número:02010616
Valor Total do Empenho:R$ 2.975.650,94
Valor Total Liquidado:R$ 1.024.891,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.950.759,89
Número:02010616.003
Valor Total da Liquidação:R$ 246.014,09
Valor Total Liquidado:R$ 233.713,39
Pagamento 08040047
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 246.014,09
Valor do ISS: R$ 12.300,70
Valor Líquido Pago: R$ 233.713,39
Histórico:
JANEIRO/25