Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45

Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55

Liquidação: 02010578.005

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9034

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.960,00

Valor Líquido: R$ 3.942,72

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 18/02/2025


Histórico:

Liquidação referente ao serviço de impressão de outdoor simples para a Campanha: “Universidade operária”. A Universidade Operária é um programa inovador que garante a inserção de mercado de trabalho, por meio de Educação de Jovens e Adultos – EJA, capacitação e Bolsa de Estudo. Foram 658 alunos qualificados em 2024, por meio de 9 Cursos Técnicos e de Qualificação realizados no Centro Municipal de Educação Profissional Eneida Soares Pessoa e mais 9 polos de ensino. Uma ação dessa importância precisa divulgar à população em uma grande campanha de publicidade. Período: Janeiro/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 3.960,001,00R$ 3.960,00
Total BrutoR$ 3.960,00
Total LiquidoR$ 3.960,00
NÚMERO DA NOTA: 9034

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 584821073

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 360,004,80%R$ 17,28
Total das Retenções: R$ 17,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103006111/03/2025R$ 3.960,00