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- Liquidação Nº 02010627.001
Número:02010627
Valor Total do Empenho:R$ 10.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.172,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.027,38
Liquidação: 02010627.001
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 148251651
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 596,50
Valor Líquido: R$ 589,33
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 20/02/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JANEIRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 596,50 | 1,00 | R$ 596,50 | |
Total Bruto | R$ 596,50 | ||||
Total Liquido | R$ 596,50 |