Dados do Empenho:

Número:02010627

Valor Total do Empenho:R$ 10.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.172,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.027,38

Dados da Liquidação:

Número:02010627.001

Valor Total da Liquidação:R$ 596,50

Valor Total Liquidado:R$ 589,33

Pagamento 25020037

Pago em: 25/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 596,50

Valor Líquido Pago: R$ 589,33


Histórico:

MÊS: JANEIRO/2025.