Dados do Empenho:

Número:03020067

Valor Total do Empenho:R$ 1.909.587,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.331.385,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.202,30

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 89.474.232,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 66.776.367,52

Valor Empenhado:R$ 64.036.462,72

Saldo a empenhar:R$ 2.739.904,80

Liquidação: 03020067.005

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16482

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 888.696,63

Valor Líquido: R$ 826.043,52

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 24/02/2025


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 008/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 888.696,631,00R$ 888.696,63
Total BrutoR$ 888.696,63
Total LiquidoR$ 888.696,63
NÚMERO DA NOTA: 16482

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 827008283

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 444.348,324,00%R$ 17.773,93
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 311.043,8211,00%R$ 34.214,82
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 888.696,631,20%R$ 10.664,36
Total das Retenções: R$ 62.653,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802014628/02/2025R$ 888.696,63