Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 89.474.232,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 66.776.367,52

Valor Empenhado:R$ 64.036.462,72

Saldo a empenhar:R$ 2.739.904,80

Empenho:03020067

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:8 - 06/09/2024 a 06/09/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0005.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Fornecedor:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total do Empenho:R$ 1.909.587,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.331.385,05

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.202,30

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.289.785,95

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA


Projeto/Atividade:1.004 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 001/2025, 004/2025, 005/2025, 006/2025, 007/2025 e 008/2025, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato nº 1010.21.09.06.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública nº 10.008/2021-CP. RECURSOS PROINFRA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20547 SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 1.909.587,351,00R$ 1.909.587,350,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020067.00527/02/202516482R$ 888.696,63
R$ 0,00
03020067.00427/02/202516484R$ 120.003,26
R$ 0,00
03020067.00327/02/202516481R$ 137.973,56
R$ 0,00
03020067.00227/02/202516485R$ 172.831,94
R$ 0,00
03020067.00127/02/202516483R$ 11.879,66
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/02/202528020125SEINFRA03020067COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16483R$ 11.879,66
28/02/202528020129SEINFRA03020067COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16485R$ 172.831,94
28/02/202528020135SEINFRA03020067COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16481R$ 137.973,56
28/02/202528020142SEINFRA03020067COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16484R$ 120.003,26
28/02/202528020146SEINFRA03020067COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16482R$ 888.696,63
Lista de Anulações
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