- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010605.002
Número:02010605
Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.438,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.561,75
Liquidação: 02010605.002
Liquidada em: 07/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 10120696
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 17.129,63
Valor Líquido: R$ 16.307,42
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 17.129,63 | 1,00 | R$ 17.129,63 | |
Total Bruto | R$ 17.129,63 | ||||
Total Liquido | R$ 17.129,63 |