Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.058,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 771.941,07

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010334.004

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 57.245,03

Valor Líquido: R$ 44.319,90

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag. comiss 02.comp. fevereiro/25-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 57.245,031,00R$ 57.245,03
Total BrutoR$ 57.245,03
Total LiquidoR$ 57.245,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 571,03
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.287,14
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.852,73
Vale TransportePagar/RecolherR$ 214,23
Total das Retenções: R$ 12.925,13
Total Pago: R$ 57.245,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602019626/02/2025R$ 57.245,03