Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010334

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.058,93

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 771.941,07


Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010334.00627/03/2025R$ 60.448,92
R$ 0,00
02010334.00527/03/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010334.00425/02/2025R$ 57.245,03
R$ 0,00
02010334.00325/02/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010334.00227/01/2025R$ 58.200,02
R$ 0,00
02010334.00127/01/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010829CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
29/01/202529010833CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 58.200,02
26/02/202526020190CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
26/02/202526020196CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 57.245,03
28/03/202528030881CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
28/03/202528030903CGM02010334FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 60.448,92
Lista de Anulações
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